各位老师:
为配合审计厅对我校党政主要领导干部经济责任审计工作,根据学校4月8日召开的“高校审计发现共性问题自查工作布置会”要求,学校审计处将对各相关牵头部门(学院)自查自纠情况进行跟踪检查。
根据校内关于开展高校审计发现共性问题自查自纠后续工作的通知,请老师们对2017-2019年所有在研科研项目课题经费报销问题自查自纠,现将相关事宜通知如下:
一、检查内容
根据《高校审计发现共性问题清单》表中科研部相关的五条问题性质对2017-2019年所有在研科研项目课题经费报销问题自查自纠。
问题性质1:虚构业务套取科研经费
问题性质2:通过关联交易套取科研经费
问题性质3:报销与项目无关的费用
问题性质4:违规领取劳务费
问题性质5:设立虚假科研项目
二、检查安排
1. 部门自查自纠。
请各位老师对2017-2019年所有在研科研项目课题经费报销问题进行自查自纠,并务必于5月18日前将自查结果通过邮件反馈到shenlei@zjgsu.edu.cn,做到立行立改。自查报告内容包括:自查工作开展情况、发现的问题、整改落实措施等,学院于5月27日前学院第一负责人签字并加盖公章后交到科研部。
2.学校重点抽查。
科研部将对各学院提交的自查报告进行抽查检查并配合审计处开展后续重点抽查工作。
如有课题经费管理使用上的问题,纵向联系方晶:28877174,横向联系叶国荣:28877176。
特此通知。
附件1:《高校审计发现共性问题清单》科研部分
附件2:纵向经费管理办法http://kyc.zjgsu.edu.cn//UserFiles/File/20200428/20200428101957_619.doc
附件3;横向经费管理办法http://kyc.zjgsu.edu.cn//UserFiles/File/20200428/20200428102009_997.doc
太阳成集团tyc7111cc
2020年4月29日
上一条: 没有了 |
下一条: 没有了 |